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集团公司推进内审工作全面转型
    日期:2011年09月21日    字体:【】【】【
  近日,中国内部审计协会第六次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会在京召开。大会对全国内部审计系统先进集体和先进工作者进行了表彰。中国航天科技集团公司审计与风险管理部荣获“全国内部审计先进集体”荣誉称号,五院审计部部长朱翔宇荣获“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。
  近年来,集团公司内部审计工作坚持“融入中心、服务大局、有效监控、防范风险、客观评价、促进发展”的指导思想,全面推进审计工作转型,努力实践“四个转变”。
  为适应大型科研生产联合体发展与监管的需要,集团公司从2008年起开始对内部审计体制进行调整与改革,在二级单位建立了内部审计垂直或集中统一管理审计体制。
  集团公司的快速发展对审计工作提出了新的要求。审计部门及时调整工作思路,审计内容逐步向管理审计转变,并前移审计关口。
  同时,集团公司加强了对重大产业化项目、重点工程和重要公司的审计力度,关注并揭示重大经营风险;逐步开展航天技术应用产业固定资产投资项目财务决算审计,关注决策程序、投资效果、投入资金等内容;对财务决算审计工作定位、重点与方法进行调整,向管理审计延伸;加大任期中经济责任审计工作力度,由传统的离任后监督评价向事中的预防性审计转变;积极开拓审计业务新领域,这一系列调整和转变大大增强了审计工作的实效性,提供了审计的增值服务。
  集团公司重视审计中发现问题的落实整改,帮助督促被审计单位通过查找问题发生的根本原因,从制度流程上进行整改。
  从2009年集团公司召开第四次审计工作会议以来,各级审计部门共组织完成各类审计项目4229项,发现大案要案线索15条,促进增收节支3.5亿元,提出并被采纳的审计意见3765条,在规范管理、加强内部控制、防范经营风险、增加企业价值方面发挥着越来越重要的作用。(罗倩)
  来源:中国航天报
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